Hvordan opprette utgående faktura i Visma.Net ERP

Hvordan du oppretter og sender en utgående faktura. 

For å lage en ny faktura går du til menyvalget kundereskontro og klikker på utgående faktura

Her får du en oversikt over eksisterende fakturaer. Klikk på pluss for å opprette en ny utgående faktura: 

Start med å velge gjeldende kunde

Foreta eventuelle endringer, for eksempel på betalingsbetingelser og fakturatekst. 

Under fanen dokumenter kan du velge de (ikke lagerførte) varene som du ønsker å ha med på fakturaen. Klikk på pluss for å legge til én eller flere varelinjer. 

Velg aktuelle vare/varenummer og antall. Eventuelt sette eller endre pris, rabatt, kostnadsbærer, etc.  

Sørg for at salgskonto og avgiftskode stemmer, selv om dette forhånds defineres på varen/vareprofilen. 

Når fakturaen er klar, må den bokføres i regnskapet før den kan sendes til kunden. Fakturaen vil først da få et unikt fakturanummer og et bilag mot kundereskontro. 

Klikk på oppdater for å bokføre:  

Du kan sende elektronisk faktura til kunden via. tjenesten AutoInvoice (behandlinger > send til autoinvoice). Dette forutsetter at kunden kan motta slike fakturaer, noe systemet automatisk vil gjenkjenne hvis org.nr. er registrert på kundekortet. 

Du kan også sende fakturaen til kundens e-post (behandlinger > send faktura/kreditnota via e-post). Husk at e-postadressen må være registrert på kundekortet først. 

Printutskrift kan tas ut under rapporter > skriv ut faktura/kreditnota